Այսօր: Երեքշաբթի, 12 Նոյեմբերի 2024թ.
Չարենցավանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 194
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագիծ N 27
 
Դիտել Ավագանու որոշումը

Զեկ. ՊԱՎԵԼ ԳԱԲՐԵԼՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Չարենցավան ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2018 թվականի N_
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ

          ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ

 

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՄԱՍ

 

Չարենցավան համայնքի 2017 թվականի վարչական բյուջեի տարեսկզբի  եկամուտների պլանը կազմել է 876020,3 հազ. դրամ, ճշտված պլանը կազմել է 1005208,5 հազ. դրամ, փաստացին կազմել է 893149,6 հազ. դրամ, կամ փաստացին տարվա ճշտված պլանի  նկատմամբ կատարվել է 88,9 %-ով:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Չարենցավան համայնքի 2016 թվականի վարչական բյուջեի տարեսկզբի  եկամուտների պլանը կազմել է 683523,8 հազ. դրամ, ճշտված պլանը կազմել է 638985,0 հազ. դրամ, փաստացին կազմել է 603807,3 հազ. դրամ, կամ փաստացին տարվա ճշտված պլանի  նկատմամբ կատարվել է 94,5 %-ով:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Չարենցավան համայնքի 2015 թվականի վարչական բյուջեի տարեսկզբի եկամուտների պլանը կազմել է 618293,6 հազ. դրամ, ճշտված պլանը կազմել է 661219,9 հազ. դրամ, փաստացին կազմել է 609461,8 հազ. դրամ, կամ փաստացին տարվա ճշտված պլանի նկատմամբ   կատարվել   է          92,2%-ով:
Չարենցավան համայնքի 2017 թվականի վարչական բյուջեի ճշտված պլանով սեփական եկամուտ է պլանավորվել 470837,4 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտը կազմել է 358778,5 հազ.  դրամ,կամ          պլանը          կատարվել   է        76,2%-ով:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Չարենցավան համայնքի 2016 թվականի վարչական բյուջեի ճշտված պլանով սեփական եկամուտ          է        պլանավորվել         211737,4 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտը կազմել է 176559,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել    է        83,4%-ով:                                                                                                                                          Չարենցավան համայնքի 2015 թվականի վարչական բյուջեի ճշտված պլանով սեփական եկամուտ է պլանավորվել 233201,9 հազ. դրամ, փաստացի եկամուտը կազմել է 182023,5 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 78%-ով:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

         Վարչական  բյուջեի հարկային եկամուտների մեջ ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունի գույքահարկը:

Գույքահարկի փաստացի եկամուտը 2017 թվականին կազմել է  151519,7 հազ. դրամ` ճշտված պլանով 147499,4 հազ. դրամի դիմաց, կամ պլանը  կատարվել է 102,7 %-ով:

 

 

 

 

 

Գույքահարկի փաստացի եկամուտը 2016 թվականին կազմել է  88559,2 հազ. դրամ` պլանավորած 87700,0 հազ. դրամի դիմաց, կամ պլանը կատարվել է 101,0 %-ով:

Գույքահարկի փաստացի եկամուտը 2015 թվականին կազմել է  82983,2 հազ. դրամ` պլանավորած 75600,0 հազ. դրամի դիմաց, կամ պլանը կատարվել է 109,8 %-ով:

2015, 2016 թվականների համեմատությամբ 2017 թվականի գույքահարկի փաստացի հավաքագրման ցուցանիշներն աճել են համապատասխանաբար 68536,5 և 62960,5 հազ. դրամներով: Գույքահարկի, ինչպես նաև մյուս ցուցանիշների նախորդ տարիների համեմատությամբ 2017 թվականի պլանավորման և հավաքագրման ցուցանիշների մեծ տարբերությունները պայմանավորված են Չարենցավան համայնքի խոշորացման գործընթացի հետ:

2017 թվականին հողի հարկի գծով ճշտված պլանով պլանավորած  50697,9 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտքը կազմել է 41506,9 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 81,9 %-ով:

2016 թվականի հողի հարկի գծով պլանավորած  4700,0 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտքը կազմել է 4689,7 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,8 %-ով:

2015 թվականի հողի հարկի գծով պլանավորած  4500,0 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտքը կազմել է 4782,6 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 106,3 %-ով:

2017 թվականի պետական տուրքի գծով պլանավորած  6500,0 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտքը  կազմել է 5186,2 հազ. դրամ, կամ պլանը  կատարվել է 79,8 %-ով:

 2016 թվականի պետական տուրքի գծով պլանավորված  6500,0 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտքը  կազմել է 4852,9 հազ. դրամ, կամ պլանը  կատարվել է 74,6 %-ով:

           2015 թվականի պետական տուրքի գծով պլանավորված  6500,0 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտքը  կազմել է 5197,8 հազ. դրամ, կամ պլանը  կատարվել է 80,0 %-ով:

2017 թվականի  վարչական  բյուջեի տեղական տուրքերի պլանը կատարվել է  104.7%-ով, կամ պլանավորված 12582,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 13175.3 հազ. դրամ:

2016 թվականի վարչական  բյուջեի տեղական տուրքերի պլանը կատարվել է 92 %-ով, կամ պլանավորված 11470,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 10550,9 հազ. դրամ:

2015 թվականի տեղական տուրքերի պլանը կատարվել է 102,7 %-ով, կամ պլանավորված 11060,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 11359,9 հազ. դրամ:

2017 թվականի վարչական  բյուջեի համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալական վճարների գծով ճշտված պլանով նախատեսված 26321,0 հազ. դրամի դիմաց եկամտի փաստացին կազմել է 20026,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  76%-ով:

Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալական վճարների գծով ճշտված պլանով նախատեսված 780,0 հազ. դրամի դիմաց եկամտի փաստացին կազմել է 1208,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  155%-ով:

2016 թվականի վարչական  բյուջեի համայնքի տարածքում գտնվող ոչ գյուղատնտեսական հողերի վարձակալական վճարների գծով ճշտված պլանով նախատեսված 12500,0 հազ. դրամի դիմաց եկամտի փաստացին կազմել է 12880,3 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  103%-ով:

2015 թվականի համայնքի տարածքում գտնվող ոչ գյուղատնտեսական հողերի վարձակալական վճարների գծով պլանավորված 14300,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացին կազմել է 13505,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  94,5%-ով:

 

 

 

 

 

 

 

2017 թվականի  բյուջեի գույքի վարձակալական վճարների պլանը կատարվել է  101.4%-ով, կամ ճշտված պլանով պլանավորված 3260,0հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է  3304,4 հազ. դրամ:

2016 թվականի  բյուջեի գույքի վարձակալական վճարների պլանը կատարվել է   101%-ով, կամ ճշտված պլանով պլանավորված 4015,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է  4059,2 հազ. դրամ:

2015 թվականի  գույքի վարձակալական վճարների պլանը կատարվել է  82,5 %-ով, կամ պլանավորված 3200,0 հազ. դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է  2638,3 հազ. դրամ:

2017 թվականին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով  Պետական բյուջեից   հատկացվել է դոտացիա՝  513032,3հազ. դրամ, պետական բյուջեից  տրամադրվող նպատակային հատկացումներ /սուբվենցիաներ/, ստացված կառավարման այլ մակարդակներից` 21338,8 հազ. դրամ:

         2016 թվականին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով ՀՀ պետական բյուջեից   հատկացվել է դոտացիա  357972,1հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջեից  տրամադրվող նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիա   21338,8 հազ. դրամ և ՀՀ պետական բյուջեից վարչական բյուջեին  հատկացվել է այլ դոտացիա  47936,7հազ. դրամ: 

         2015 թվականի ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով ՀՀ պետական բյուջեից  հատկացվել է դոտացիա  333171,5 հազ. դրամ, և ՀՀ պետական բյուջեից  տրամադրվող նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիա  21529,55 հազ. դրամ և ՀՀ պետական բյուջեից վարչական բյուջեին  հատկացվել է այլ դոտացիա`  72737,3հազ. դրամի չափով: 

2017 թվականին պետության կողմից ՏԻՄ-ին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար /ՔԿԱԳ/ պետական բյուջեից հատկացվել է 5357,1  հազ. դրամ:

2016 թվականին պետության կողմից ՏԻՄ-ին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար /ՔԿԱԳ/ պետական բյուջեից հատկացվել է 5342,9  հազ. դրամ:

            2015 թվականին պետության կողմից ՏԻՄ-ին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար /ՔԿԱԳ/ պետական բյուջեից հատկացվել է 5342,9  հազ. դրամ:

 

 

ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍ

 

2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի պլանը կատարվել է  88,8%-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված  1008803,6հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է  895794,4 հազ. դրամ:

 2016 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի պլանը կատարվել է  94,4%-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված  639123,8հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է  603253,8 հազ. դրամ:

 

 

 

 

 

2015 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի պլանը կատարվել է 92,2 %-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված  662078,2 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է  610181,4 հազ. դրամ:

2017 թվականի բյուջեի  Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ հատվածի ծախսային մասի պլանը կատարվել է  88,9%-ով, կամ ճշտված պլանով նախատեսված  324038,9 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 288156,2  հազ.դրամ, որից`

 

ա.  օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում հոդվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 87,8%-ով կամ պլանով նախատեսված  257943,2 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 226617,2 հազ. դրամ,

բ.   ընդհանուր  բնույթի այլ ծառայություններ  հոդվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 94,3 %-ով կամ պլանով նախատեսված 6977,7 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 6582,9 հազ. դրամ,

գ    ընդհանուր բնույթի  հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է  92,9-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված 59118,0 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 54956,0  հազ. դրամ:

2016 թվականի ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ հատվածի ծախսային մասի պլանը կատարվել է 97,3 %-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված  154117,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 149956,2 հազ. դրամ, որից`

ա.  օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 96,1 %-ով կամ պլանով նախատեսված 92746,5 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 89148,8 հազ. դրամ,

բ.   ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 100 %-ով կամ պլանով նախատեսված 5760,0 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 5760,5 հազ. դրամ,

գ    ընդհանուր բնույթի  հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 99 %-ով կամ պլանով նախատեսված 55610,0 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 55046,9 հազ. դրամ:

2015 թվականի ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ հատվածի ծախսային մասի պլանը կատարվել է 94,9 %-ով կամ ճշտված պլանով նախատեսված  167618,3 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 159014,7 հազ. դրամ, որից`

ա.  օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 96,6 %-ով կամ պլանով նախատեսված 98263,0 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 94894,2 հազ. դրամ,

բ.   ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  հատվածի պահպանման ծախսերը կատարվել է 99.6 %-ով կամ պլանով նախատեսված 5783,3 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 5760,5 հազ. դրամ,

գ.     ընդհանուր բնույթի  հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հատվածի     պահպանման ծախսերը կատարվել է 91,8 %-ով կամ պլանով նախատեսված 63572,0 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է 58360,0  հազ. դրամ:

                    2017 թվականի բյուջեի ծախսային մասի  Պաշտպանություն  հատվածի ճշտված       պլանով պլանավորված 1450,0 հազ. դրամի դիմաց  ֆինանսավորվել է  90,0  հազ. դրամ, որից՝

 

 

 

 

 

 

     ա.քաղաքացիական պաշտպանություն հոդվածով պլանավորվել է 570,0 հազ. դրամ,

     բ. պաշտպանություն /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի  ճշտված պլանով պլանավորվել է      880,0 հազ. դրամ, որից ֆինանսավորվել է 90,0 հազ դրամ:

2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի  Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն   հատվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 1671,0 հազ. դրամ:

        2016 թվականի բյուջեի ծախսային մասի  Պաշտպանություն  հատվածի ճշտված       պլանով պլանավորվել է 300,0 հազ. դրամ, որից`

                                          

     ա.քաղաքացիական պաշտպանություն հոդվածով պլանավորվել է 100,0 հազ. դրամ,

     բ. պաշտպանություն /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի  ճշտված պլանով պլանավորվել է      200,0 հազ. դրամ, որից ֆինանսավորվել է 41,7 հազ դրամ:

2016 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի  Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն   հատվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 100,0 հազ. դրամ:

2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի Տնտեսական հարաբերություններ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված 7685,0 հազ դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3581,4 հազ դրամ, կամ պլանը կատարվել է 46,6%-ով, որից՝

ա. գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված 2780,0 հազ դրամի դիմաց ծախսվել է 1247,2 հազ դրամ,

բ. Ճանապարհային տրանսպորտ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 4905,0 հազ դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 2334,2 հազ դրամ:

2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն  հատվածի աղբահանում հոդվածի    ճշտված պլանով պլանավորված 124900,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 115358,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 92,4%-ով:

2016 թվականի բյուջեի ծախսային մասի Շրջակա միջավայրի պաշտպանության  հատվածի   ճշտված պլանով պլանավորված 112520,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 109823,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,0 %-ով, որից`աղբահանում հոդվածի  ճշտված պլանով պլանավորված 108092,8 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 109823,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,3 %-ով:

2015 թվականի բյուջեի ծախսային մասի շրջակա միջավայրի պաշտպանության  հոդվածի   ճշտված պլանով պլանավորված 108662,9 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 102079,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 93,9 %-ով, որից`

ա.  շրջակա միջավայրի պաշտպանության  հոդվածի աղբահանում հատվածի  ճշտված պլանով պլանավորված 108092,8 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 101888,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,3 %-ով,

բ.   շրջակա միջավայրի պաշտպանության /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի   ճշտված պլանով պլանավորված 570,1 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 190,75 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 33,5 %-ով:

 

 

 

 

 

 

       

2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն հատվածի պլանը կատարվել է 48.2%-ով, կամ ճշտված պլանով պլանավորված 10432,0 հազ դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 5028,6 հազ դրամ, որից՝

        ա. բնակարանային շինարարություն հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 2800,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1050,0 հազ.դրամ,

         բ. ջրամատակարարում հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 1667,0 հազ դրամ,

         գ. փողոցների լուսավորում  հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 5965.0 հազ դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3978,6 հազ դրամ, կամ պլանը կատարվել է 66,7%-ով:

                2017 թվականի վարչական բյուջեի ծախսային մասի  Հանգիստ, մշակույթ և կրոն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 33555,6 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 28520,8  հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 85%-ով, որից` մշակութային ծառայություններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 31347,6 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 28370,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 90,5 %-ով, որից

ա.  գրադարաններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 18078.0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 17650,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  97,6 %-ով,

բ.   մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 6549,6 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 6547,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  99,9%-ով,

գ. այլ մշակութային կազմակերպություններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 6720,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 4173,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  62,1%-ով,

դ.   հեռուստահաղորդումներ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 358,0 հազ. դրամ:

ե. քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 1850,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 150,0 հազ. դրամ:

2016 թվականի  Հանգիստ, մշակույթ և կրոն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 19143,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 18279,0  հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 95,5%-ով, որից`

ա.  մշակութային ծառայություններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 18585,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 18079,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 97,2 %-ով,

բ.   գրադարաններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 16800,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 16794,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  99,9 %-ով,

գ    այլ մշակութային կազմակերպություններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 1785,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 1285,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  72,0 %-ով,

դ.   հեռուստահաղորդումներ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 588,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 200,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  34 %-ով:

2015 թվականի  հանգիստ, մշակույթ և կրոն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 19995,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 18940,6  հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94,7%-ով, որից`

ա.   մշակութային ծառայություններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 19355,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 18608,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 96,1 %-ով,

 

 

 

 

բ.   գրադարաններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 15150,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 14762,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  97,4 %-ով,

գ    այլ մշակութային կազմակերպություններ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 4205,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3846,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  91,5 %-ով,

դ.   հեռուստահաղորդումներ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 440,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 132,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  30,0 %-ով,

ե.   քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 200,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 200,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  100,0 %-ով:

 

2017 թվականի  Կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված     447646.7 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 421173.0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 94%-ով, որից`

ա.  նախադպրոցական կրթություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 251813,7 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 235765,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  93,6 %-ով,

բ.   արտադպոցական դաստիարակություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 195833.0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 185407.6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  94.7 %-ով:

2016 թվականի  կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 314787,0 հազ.   դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 314598,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9%-ով, որից`

ա.  նախադպրոցական կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 154477,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 154300,9 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  99,9 %-ով,

բ.   բարձրագույն կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 480,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 480,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  100 %-ով,

գ    արտադպոցական դաստիարակություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 159830,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 159818,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  99,9 %-ով:

2015 թվականի  կրթություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 327365,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 314661,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 96,1%-ով, որից`

ա.  նախադպրոցական կրթություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 164720,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 157606,7 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  95,7 %-ով,

բ.   բարձրագույն կրթություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորվել է 200,0 հազ.դրամ,

գ    արտադպոցական դաստիարակություն հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 162445,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 157055,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  96,7 %-ով:

 

 

 

 

 

 

 

2017 թվականի  Սոցիալական պաշտպանություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 20800,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 19375,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 93.1%-ով, որից`

ա.  սոցիալական հատուկ արտոնություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 20800,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 19375,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 93,1 %-ով:

      2016 թվականի  Սոցիալական պաշտպանություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 3920,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3910,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9%-ով, որից`

ա.  սոցիալական հատուկ արտոնություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 3920,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3910,0 հազ. դրամ կամ պլանը կատարվել է 99,9 %-ով:

2015 թվականի  սոցիալական պաշտպանություն հատվածի ճշտված պլանով պլանավորված 3000,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3000,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 100%-ով, որից`

ա.  սոցիալական հատուկ արտոնություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 3000,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3000,0 հազ. դրամ կամ պլանը կատարվել է 100 %-ով:

 

                             

ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՄԱՍ

 

Չարենցավան համայնքի 2017 թվականի  ֆոնդային բյուջեի եկամուտների ճշտված պլանը կատարվել է  91,6%-ով, կամ ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից ճշտված պլանով նախատեսված   81739,3 հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտք է եղել 74882,8 հազ. դրամ, որից` հողի իրացումից մուտքերի փաստացին կազմել է 67156,9 հազ. դրամ, հիմնական միջոցների իրացումից մուտքերը ` 7725,9 հազ դրամ:

Չարենցավան համայնքի 2016 թվականի  ֆոնդային բյուջեի եկամուտների ճշտված պլանը կատարվել է 80,2 %-ով, կամ պլանով նախատեսված 112136,0  հազ. դրամի դիմաց  փաստացի մուտք է եղել 89889,2 հազ. դրամ, որից` հողի օտարումից մուտքերի փաստացին կազմել է 86339,2 հազ. դրամ, գույքի իրացումից մուտքերը ` 3490,0 հազ դրամ:

        Չարենցավան համայնքի 2015 թվականի  ֆոնդային բյուջեի եկամուտների ճշտված պլանը կատարվել է 26,8%-ով, կամ պլանով նախատեսված 48457,4  հազ. դրամի դիմաց,  փաստացի մուտք է եղել 12963,9 հազ. դրամ, որից հողի օտարումից մուտքերի փաստացին կազմել է 12963,9 հազ. դրամ:

                2016 թվականի պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման  նպատակային հատկացումներից /սուբվենցիաներ/ պլանով պլանավորված 1214,6 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 974,6 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 80,2 %-ով:

           2015 թվականի պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման  նպատակային հատկացումներից /սուբվենցիաներ/ պլանով պլանավորված 200,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 183,7 հազ. դրամ կամ պլանը կատարվել է 91,9  %-ով:

 

 

 

 

 

          ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՄԱՍ  

 

Չարենցավան համայնքի 2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի ճշտված պլանով նախատեսված  161768,5 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 106792,9 հազ. դրամ, կամ ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի ճշտված պլանը կատարվել է 66,0 %-ով:

          Չարենցավան համայնքի 2016 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի ճշտված պլանը կատարվել է 80,2 %-ով, կամ ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 113350,8 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  90863,6 հազ. դրամ:

              Չարենցավան համայնքի 2015 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի ճշտված պլանը կատարվել է 27,1 %-ով, կամ ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 48715,1 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  13205,2 հազ. դրամ:

2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Շենքեր և շինություններ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 121613,5 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  72479,7 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 59,6 %-ով, որից`

ա.  շենքերի և շինությունների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 4382,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  3160,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է  72,1 %-ով,

 

բ.    շենքերի և շինությունների կառուցում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 67384,7 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  40877,6 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 60,7 %-ով:

գ.       շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 49846,8 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  28442,1 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 57 %-ով:

     2016 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Շենքեր և շինություններ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 64294.4 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  55597.9 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 86.5 %-ով, որից`

ա.  շենքերի և շինությունների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 7330,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  3830,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է  52,2 %-ով,

բ.       շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 56964.4 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  51768,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 90,9 %-ով:

2015 թվականի շենքեր և շինություններ հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 19141,6 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  8073,5 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է  42,2 %-ով, որից`

ա.  շենքերի և շինությունների ձեռք բերում հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 5630,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  300,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է  5,4 %-ով,

բ.       շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 13511,6 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  7773,5 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է  57,5 %-ով:

 

 

 

 

 

 

2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Մեքենաներ և սարքավորումներ  հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 24466,1 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել 20893,2 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 85,4 %-ով, որից`

ա.  տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 950,0 հազ. դրամ:

 

բ.   վարչական սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 11266,2 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  9093,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  80,7 %-ով,

գ.   այլ մեքենաներ և սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 12249,9 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  11799,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 96,3 %-ով:

2016 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Մեքենաներ և սարքավորումներ  հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 45411,8 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  34160,6 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 75,2 %-ով, որից`

ա.  տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 13000,0 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  11150,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 85,8 %-ով,

 

բ.   վարչական սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 2485,0 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1606,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  64,6 %-ով,

գ.   այլ մեքենաներ և սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 29926,8 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  21403,4 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է 71,5 %-ով:

      2015 թվականի մեքենաներ և սարքավորումներ  հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 26083,5 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  3473,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 13,3  %-ով, որից`

ա.  վարչական սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 1705,0 հազ. դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  773,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  45,3 %-ով,

բ.   այլ մեքենաներ և սարքավորումների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 24378,5 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  2700,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  11,1 %-ով:

2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի Այլ հիմնական միջոցներ  հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 13688,9 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  11422,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 83,5 %-ով, որից`

ա.  Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ  հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 518,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  412,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  79,5%-ով: 

բ.  Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 5000,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  4650,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  93,0%-ով:

 

 

 

 

 

գ.    նախագծահետազոտական ծախսեր  հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 8170,9 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  6360,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  77,8%-ով: 

2016 թվականի Այլ հիմնական միջոցներ  հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 3644,6 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1105,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 30,3  %-ով, որից`

ա.  նախագծահետազոտական ծախսեր  հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 3405,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1105,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  32,4%-ով: 

 

բ.  աճեցվող ակտիվների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 239,6 հազ.դրամ:

2015 թվականի Այլ հիմնական միջոցներ  հատվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 3490,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1658,8 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 47,5  %-ով, որից`

ա.  ոչ նյութական հիմնական միջոցների նախագծային ծախսերի ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 3290,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1475,0 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  44,8%-ով: 

բ.  աճեցվող ակտիվների ձեռք բերում հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 200,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  183,8 հազ. դրամ, կամ պլանը կատարվել է  91,9 %-ով: 

 

2017 թվականի ֆոնդային բյուջեի ծախսային մասի Պաշարներ հատվածի   նյութեր և պարագաներ հոդվածի ճշտված պլանով նախատեսված ծախսը կազմել է 2000,0 հազ.դրամ, իսկ փաստացի ծախսը կազմել է  1998,0 հազ.դրամ, կամ պլանը կատարվել է 99,9  %-ով:

 

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴ

             

        2017 թվականի բյուջեով նախատեսված 36623,7 հազ. դրամի պահուստային ֆոնդից փաստացի    ծախսվել է 14510,6 հազ. դրամ:

        2016 թվականի բյուջեով նախատեսված 34236,8 հազ. դրամի պահուստային ֆոնդից փաստացի ծախսվել է 6645,0 հազ. դրամ, որից` սոցիալական հատուկ արտոնություններ /այլ դասերին չպատկանող/ հոդվածի համար ֆինանսավորվել է 6645,0 հազ. դրամ:

            2015 թվականի ընթացքում նախատեսված 31000,0 հազ. դրամի պահուստային ֆոնդից փաստացի ծախսվել է 12385,0 հազ. դրամ, որից`

ա.  բարձրագույն կրթություն հատվածի` այլ նպաստներ հոդվածի ճշտված պլանով պլանավորված 4000,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 3240,0 հազ. դրամ: 

բ. սոցիալական պաշտպանություն հատվածի`այլ նպաստներ բյուջեից պլանով պլանավորված  9200,0 հազ. դրամի դիմաց ֆինանսավորվել է 9145,0 հազ. դրամ:

 


ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                       
ՀԱԿՈԲ ՇԱՀԳԱԼԴՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՊԱՎԵԼ ԳԱԲՐԵԼՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Չարենցավան, Կ.Դեմիրճյանի անվ. հրապարակ 1
(226) 43434
charentsavan.kotayk@mta.gov.am
Պաշտոնական էլ. փոստ` 10029246@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)



© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 210
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner